24年度末現在高 増減 一 般 会 計 1,329億3,780万円 1,322億 222万円 7億3,558万円 特 別 会 計 49億5,305万円 5…
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24年度末現在高 増減 一 般 会 計 1,329億3,780万円 1,322億 222万円 7億3,558万円 特 別 会 計 49億5,305万円 5…
平成25年度 比較 増減率 一般会計 1,583億3,000万円 1,528億4,000万円 54億9,000万円 3.59% 特別会計 1,004億2,1…
庁舎の職員数は大幅な増減が想定されないため、配置職員数とし 40 ては現状の職員数(約 1,600人)を想定する。 3 想定議員数 41 人 …
数(人) 対前年 増減数 主な増減理由平成25年 平成26年 一般行 政部門 (福祉関 係除く) 議 会 18 18 0 総 務 407 414 …
想定職員数は、増減それぞれの要素を 考慮した結果、今後大幅な増減は見込ま れないと想定して、現状の職員数と同等 に設定しました。 44 40 議…
庁舎の職員数は大幅な増減が想定されないため、配置職員数とし ては現状の職員数(約 1,600人)を想定する。 3 想定議員数 41 人 現時点の…
庁舎の職員数は大幅な増減が想定されないため、配置職員数とし 40 ては現状の職員数(約 1,600人)を想定する。 3 想定議員数 41 人 …
平成27年度 比較 増減率 一般会計 1,600億3,000万円 1,568億6,000万円 31億7,000万円 2.0% 特別会計 1,144億3,55…
況の変化や政策により増減する可能性 が大きいことから、現在の職員数により算定することとし、議員数及び新庁舎 への配置職員数(嘱託職員含む)を、次のとおり想定…
規 模 の 増 減 は 建 設 事 業 費 の 増 減 に 直 結 す る の で 、 無 駄 の 排 除…
ん。 庁舎規模の増減は、建設事業費の増減に直結することから、無駄の排除、効 率的・多用途な空間利用を徹底します。例えば、待合スペースなど市民の利用 に供…
庁舎の職員数は大幅な増減が想定されないため、配置職員数と しては現状の職員数(約 1,600人)を想定する。 (3) 想定議員数 41 人 …
庁舎の職員数は大幅な増減は想定されないため、配置職員数としては現状の 職員数(約 1,600 人)を想定することとします。 資料3
庁舎の職員数は大幅な増減が想定されないため、配置職員数と しては現状の職員数(約 1,600人)を想定する。 (3) 想定議員数 41人 …
財源や要因で純資産が増減したのかを表します。 ■資金収支計算書 資金収支計算書は、現金の収支をその性質に応じて区分することにより、どのような活動に資金が必要…